1. 维护系统各区域产品标准成本;
2. 对采购部门提交的采购发票进行数量及单价的审核,同时完成对应记账凭证的编制录入工作;
3. 根据审核无误的采购发票,完成采购账单的关闭及凭证入账;
4. 根据客商合同,审核系统销售采购单价,做登记好合同签订台账;
5. 审核,并根据审核无误的,完成对应记账凭证编制录入工作;
6. 按季度做好应收应付往来款项的对账工作以及应收应付票据的审核工作;
7. 编制资金滚动计划,同时编制每月的收付款计划;
8. 完成每月产品成本核算工作;
9. 完成每月产品成本数据分析工作;
10. 完成相关财务指标统计与分析工作;
11. 完成与本岗位相关的其他任务;
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